Empenho583/2026
Data Empenho28/08/2026
Dotação9.10.1.31.4005.2001.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaProcesso Legislativo e Controle Externo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo
Categoria
Grupo
Modalidade
ElementoMaterial para Manutenção de Bens Imóveis
Subelemento
Item da despesaDiversos Materiais para Manutenção de Bens Imóveis
CredorRL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA
CPF/CNPJ10302648000176
Valor Total EmpenhadoR$ 17.825,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 17.825,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do Processo
Contrato103/2026
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoRegistro de Preços para eventual aquisição de painéis e portas de divisórias, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 85.650,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor Total EmpenhadoR$ 0,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00