| Empenho | 544/2026 |
| Data Empenho | 30/07/2026 |
| Dotação | 9.10.1.126.4001.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Emissão de Certificados Digitais |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Emissão de Certificados Digitais - Despesa Efetiva |
| Credor | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA |
| CPF/CNPJ | 21308480000122 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.648,20 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.648,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 98/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 28/07/2026 |
| Data da Vigência | 28/07/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para prestação futura e eventual de serviços de emissão de certificados digitais |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 63.536,10 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.648,20 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.648,20 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |