| Empenho | 398/2024 |
| Data Empenho | 06/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.11 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Férias - Pagamento Antecipado |
| Subelemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Item da despesa | Férias - Pagamento Antecipado - CMSP (RGPS) |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - CMSP |
| CPF/CNPJ | 00259294000000 |
| Valor Total Empenhado | R$ 2.511.400,00 |
| Valor Anulado | R$ 2.511.400,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00033 |