Empenho | 372/2023 |
Data Empenho | 15/05/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.1.90.96 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 1 - Pessoal e Encargos Sociais |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 96 - Pessoal Requisitado de Outros Entes |
Subelemento | - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado |
Item da despesa | - CMSP - Inter Estados |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL |
CPF/CNPJ | 39467292000102 |
Valor Total Empenhado | R$ 18.000,00 |
Valor Anulado | R$ 18.000,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00071 |
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Contrato | 59/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 31/12/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Estimativa de reembolso à SMGGD ref VENCIMENTOS E ENCARGOS de servidores cedidos, sem prejuízo de vencimentos, para prestarem serviços na CMSP, período de Abr/2023 a Dez/2023, cfe Capítulo I da Res. CMSP nº 02/2021, regulamentada pelo Ato CMSP nº 1506/202 |
Modalidade | Não Aplicável |
Tipo Contratação | Nota de Empenho – CMSP Intra Município – Pessoal Requisitado |
Valor Principal | R$ 20.000,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 18.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 18.000,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |