| Empenho | 880/2025 |
| Data Empenho | 19/12/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Serviços de Gás / São Paulo |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Gás Canalizado |
| Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS |
| CPF/CNPJ | 61856571000117 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.000,38 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.000,38 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00078 |
| Contrato | 5/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 31/12/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de gás – Contrato de Adesão. Gestor: SGA-3/SGA-33. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 79.800,00 |
| Valor Pago | R$ 3,199 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 79.800,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 79.800,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.198,73 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |