| Empenho | 444/2024 | 
| Data Empenho | 27/05/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 
| Subelemento | Despesas de Exercícios Anteriores | 
| Item da despesa | Benefício Nutricional - Cartão Magnético - CMSP - RGPS Inativos | 
| Credor | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 
| CPF/CNPJ | 06344497000141 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 41.122,40 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 41.122,40 | 
| Valor Liquidado | R$ 41.122,40 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 41.122,40 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00382 | 
| Contrato | 46/2024 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 14/03/2024 | 
| Data da Vigência | 17/03/2025 | 
| Número Original Contrato | 05/2024 | 
| Objeto Contrato Contrato | prestação de serviços de administração de benefício nutricional, por meio de cartão eletrônico com chip e tarja magnética | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
| Valor Principal | R$ 5.062.180,00 | 
| Valor Pago | R$ 3,159,600 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.738.320,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 5.854.570,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 2.549.990,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 3.159.600,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 116.250,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |