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Empenho11/2022
Data Empenho17/01/2022
Dotação76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39
Órgao76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de
Unidade10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal
Função1 - Legislativa
Subfunção31 - Ação Legislativa
Programa3014 - Processo Legislativo e Controle Externo
Projeto/Atividade2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP
Categoria3 - Despesas Correntes
Grupo3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade90 - Aplicações Diretas
Elemento39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Câmara Municipal - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos - 0
CredorPRO SOLUTION DIGITAL EIRELI - EPP
CPF/CNPJ12776148000100
Valor Total EmpenhadoR$ 1.452,00
Valor AnuladoR$ 1.452,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2020/00060
Contrato43/2017
Data da Publicação14/07/2017
Data da Assinatura04/07/2017
Data da Vigência04/07/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoConfec impres enveop porta elevadores. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 05/07/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 661/17 e TID: 16240504661/2017 e TID: 16240504
ModalidadeDispensa de Licitação
Tipo ContrataçãoOrdem de Execução de Serviço
Valor PrincipalR$ 3.589,60
Valor PagoR$ 12,644
Valor Empenhado LíquidoR$ 12.644,40
Valor Total EmpenhadoR$ 17.000,40
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 12.301,60
Valor LiquidadoR$ 12.644,40
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.356,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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