Empenho | 89/2018 |
Data Empenho | 08/11/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outros Equipamentos para Vídeo, Áudio e Foto |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ | 22769273000138 |
Valor Total Empenhado | R$ 263.996,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 263.996,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 263.996,00 |
Número do Processo | |
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Contrato | 87/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 06/11/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Projetores de Multimídia com Tecnologia a Laser. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 263.996,00 |
Valor Pago | R$ 263,996 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 263.996,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 263.996,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 263.996,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |