| Contrato | 1/2026 | |||||||
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| Número Original do Contrato | ||||||||
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA | |||||||
| CPF/CNPJ | 02558157013574 | |||||||
| Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00210 | |||||||
| Modalidade de Contratação | Pregão | |||||||
| Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
| 5/2026 | 14/01/2026 | R$ 803.969,00 | R$ 803.969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6/2026 | 15/01/2026 | R$ 803.969,00 | R$ 0,00 | R$ 803.969,00 | R$ 803.969,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |