| Empenho | 42/2026 |
| Data Empenho | 19/05/2026 |
| Dotação | 76.10.1.31.4005.2008.3.3.90.39 |
| Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Assinatura de Jornais |
| Credor | SA O ESTADO DE SPAULO |
| CPF/CNPJ | 61533949000141 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.394,96 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.394,96 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2026/00224 |
| Contrato | 20/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 10/05/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Assinaturas do Jornal O Estado de São Paulo , por 12 meses, sendo 4 Assinaturas Impressas (segunda à domingo) + Acesso Digital, 1 Assinatura Impressa (sábado e domingo) + Acesso Digital e 1 Acesso Digital. |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 6.394,96 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 6.394,96 |
| Valor Total Empenhado | R$ 6.394,96 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |