| Empenho | 722/2025 |
| Data Empenho | 17/10/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Serviços de Comunicação em Geral |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Serviços de Correios - Administração CMSP |
| Credor | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CPF/CNPJ | 34028316003129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 181,68 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 181,68 |
| Valor Liquidado | R$ 181,68 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00285 |
| Contrato | 92/2020 |
| Data da Publicação | 09/10/2020 |
| Data da Assinatura | 29/09/2020 |
| Data da Vigência | 29/09/2024 |
| Número Original Contrato | 20/2020 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviço de Correios. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 3.000.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1,512,850 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.230.360,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 12.142.800,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 9.000.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.512.850,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 7.912.410,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |