| Empenho | 644/2025 |
| Data Empenho | 02/09/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | 02558157000162 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.274,89 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 1.274,89 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00099 |
| Contrato | 99/2022 |
| Data da Publicação | 05/07/2022 |
| Data da Assinatura | 23/06/2022 |
| Data da Vigência | 23/06/2024 |
| Número Original Contrato | 24/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) e Discagem Direta Gratuíta (DDG/0800), incluído serviço de suporte técnico. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 50.995,90 |
| Valor Pago | R$ 9,739 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 64.719,60 |
| Valor Total Empenhado | R$ 78.870,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 53.662,30 |
| Valor Liquidado | R$ 9.739,11 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 14.150,90 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |