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Empenho494/2025
Data Empenho23/06/2025
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
Órgao
Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Grupo
Modalidade
Elemento
Subelemento
Item da despesa
Fonte de Recursos
CredorSUPREMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI
CPF/CNPJ28820255000110
Valor Total EmpenhadoR$ 7.194,00
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.194,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Pago ExercícioR$ 0,00
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato121/2025
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência11/07/2025
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoAta de Registro de Preço 510/2024-SMS.G cujo objeto é a aquisição de diversos materiais odontológicos
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 7.194,00
Valor PagoR$ 0
Valor Empenhado LíquidoR$ 7.194,00
Valor Total EmpenhadoR$ 7.194,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 0,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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