| Empenho | 267/2025 |
| Data Empenho | 17/02/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | INFOSIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 23442506000156 |
| Valor Total Empenhado | R$ 33.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 33.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00327 |
| Contrato | 131/2023 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 21/06/2024 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Adesão à ARP 003/SEGES-COBES/2023, para eventual aquisição de PAPEL SULFITE. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 44.000,00 |
| Valor Pago | R$ 11,000 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.000,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.000,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 11.000,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |