| Empenho | 265/2025 |
| Data Empenho | 17/02/2025 |
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 |
| CPF/CNPJ | 31179378000128 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.377,00 |
| Valor Anulado | R$ 1.377,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00634 |
| Contrato | 32/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 12/02/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de chaves virgens, fechadura e chaveiro de identificação, conforme requisição da SGA-33 (CMSP-RQS-2024/00151) |
| Modalidade | Leilão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 1.377,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 1.377,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.377,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |