| Empenho | 663/2024 | 
| Data Empenho | 10/10/2024 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | PORTAL MADEIRAS EIRELI | 
| CPF/CNPJ | 02167676000108 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 67.600,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 67.600,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00303 | 
| Contrato | 33/2024 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 20/02/2024 | 
| Data da Vigência | 20/02/2025 | 
| Número Original Contrato | 01/2024 | 
| Objeto Contrato Contrato | aquisição de perfis de alumínio para divisória. | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 186.900,00 | 
| Valor Pago | R$ 119,300 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 119.300,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 119.300,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 119.300,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |