| Empenho | 565/2024 |
| Data Empenho | 21/08/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Material Farmacológico |
| Subelemento | Material de Consumo |
| Item da despesa | Medicamentos Diversos |
| Credor | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. |
| CPF/CNPJ | 61190096000869 |
| Valor Total Empenhado | R$ 258,50 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 258,50 |
| Valor Liquidado | R$ 258,50 |
| Valor Pago Exercício | R$ 258,50 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00385 |
| Contrato | 127/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 12/01/2025 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de Registro de Preços nº 276/2023-SMS.G - Item 05- Aquisição de diversos medicamentos- SGA 83 |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 258,50 |
| Valor Pago | R$ 259 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 258,50 |
| Valor Total Empenhado | R$ 258,50 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 258,50 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |