| Empenho | 406/2024 |
| Data Empenho | 07/05/2024 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados
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| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Impressoras Matricial / Jato de Tinta / Laser e Outras |
| Credor | INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 56215999001384 |
| Valor Total Empenhado | R$ 511.107,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 511.107,00 |
| Valor Liquidado | R$ 511.107,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 511.107,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2024/00288 |
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| Contrato | 84/2024 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 07/05/2025 |
| Número Original Contrato | TC 10/2024 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de impressoras e
multifuncionais laser ou LED monocromáticas e coloridas, para o formato A4, conforme descrições,
condições e quantidades constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas,
partes integrantes deste Edital.
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| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 762.988,00 |
| Valor Pago | R$ 552,941 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 552.941,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 552.941,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 552.941,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |