| Empenho | 319/2024 |
| Data Empenho | 03/04/2024 |
| Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC |
| Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados |
| Credor | LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| CPF/CNPJ | 61413134000129 |
| Valor Total Empenhado | R$ 25.217,20 |
| Valor Anulado | R$ 839,98 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 24.377,30 |
| Valor Liquidado | R$ 24.377,30 |
| Valor Pago Exercício | R$ 24.377,30 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00029 |
| Contrato | 198/2018 |
| Data da Publicação | 04/07/2018 |
| Data da Assinatura | 03/07/2018 |
| Data da Vigência | 03/01/2024 |
| Número Original Contrato | 65/2018 |
| Objeto Contrato Contrato | Manutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 117.684,00 |
| Valor Pago | R$ 504,024 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 520.835,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 525.412,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 407.915,00 |
| Valor Liquidado | R$ 504.024,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 4.576,61 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |