Empenho319/2024
Data Empenho03/04/2024
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Item da despesa - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados
Fonte de Recursos - 0
CredorLABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ61413134000129
Valor Total EmpenhadoR$ 25.217,20
Valor AnuladoR$ 839,98
Valor Empenhado LíquidoR$ 24.377,30
Valor LiquidadoR$ 24.377,30
Valor Pago ExercícioR$ 24.377,30
Valor Pago RestosR$ 0,00
Número do ProcessoCMSP-PAD-2020/00029
Contrato198/2018
Data da Publicação04/07/2018
Data da Assinatura03/07/2018
Data da Vigência03/01/2024
Número Original Contrato65/2018
Objeto Contrato ContratoManutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Valor PrincipalR$ 117.684,00
Valor PagoR$ 504,024
Valor Empenhado LíquidoR$ 520.835,00
Valor Total EmpenhadoR$ 525.412,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 407.915,00
Valor LiquidadoR$ 504.024,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 4.576,61
Valor AnulaçãoR$ 0,00