| Empenho | 768/2023 | 
| Data Empenho | 18/12/2023 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 
| Subelemento | Locação de Mão-de-Obra | 
| Item da despesa | Serviços de Recepção e Portaria | 
| Credor | GSS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 
| CPF/CNPJ | 21588185000177 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 12.794,90 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.794,90 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00482 | 
| Contrato | 1/2022 | 
| Data da Publicação | 06/01/2022 | 
| Data da Assinatura | 19/12/2021 | 
| Data da Vigência | 19/12/2023 | 
| Número Original Contrato | 50/2021 | 
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de recepcionista (CBO 4221-05) | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços | 
| Valor Principal | R$ 360.000,00 | 
| Valor Pago | R$ 696,133 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 788.024,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 826.719,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 430.421,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 731.028,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 38.695,20 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |