Empenho | 690/2023 |
Data Empenho | 30/11/2023 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Suporte de Infraestrutura de TIC |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
CPF/CNPJ | 43076702000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 30.097,40 |
Valor Anulado | R$ 30.097,40 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00455 |
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Contrato | 174/2022 |
Data da Publicação | 08/12/2022 |
Data da Assinatura | 30/11/2022 |
Data da Vigência | 30/11/2023 |
Número Original Contrato | 38/2022 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 349.632,00 |
Valor Pago | R$ 145,013 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 336.121,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 349.632,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 159.601,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 13.510,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |