| Empenho | 671/2023 | 
| Data Empenho | 20/11/2023 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | Despesas Correntes | 
| Grupo | Outras Despesas Correntes | 
| Modalidade | Aplicações Diretas | 
| Elemento | Material de Processamento de Dados | 
| Subelemento | Material de Consumo | 
| Item da despesa | Toner e Cartuchos de Tinta | 
| Credor | SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | 
| CPF/CNPJ | 16479787000156 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 3.661,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.661,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00538 | 
| Contrato | 132/2021 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 02/12/2021 | 
| Data da Vigência | 29/11/2023 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | eventual aquisição de suprimentos para impressora | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 14.499,60 | 
| Valor Pago | R$ 12,409 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 16.069,80 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 17.552,90 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 15.846,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 12.408,80 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 1.483,20 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |