Empenho | 648/2023 |
Data Empenho | 05/11/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2001 - Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | BULL TECH DIESEL LTDA |
CPF/CNPJ | 42743322000170 |
Valor Total Empenhado | R$ 650,99 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 650,99 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2023/00410 |
Contrato | 164/2023 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 18/05/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Retentor de alta pressão - 04 unidades ,Válvula dosificadora - 01 unidade e, Kit de palhetas - 01 unidade. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 650,99 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 650,99 |
Valor Total Empenhado | R$ 650,99 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |