| Empenho | 594/2023 |
| Data Empenho | 24/09/2023 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Equipamentos Odontológicos |
| Credor | TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL EIRELI |
| CPF/CNPJ | 02513582000135 |
| Valor Total Empenhado | R$ 16.536,70 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 16.536,70 |
| Valor Liquidado | R$ 136,67 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00032 |
| Contrato | 172/2019 |
| Data da Publicação | 04/11/2019 |
| Data da Assinatura | 28/10/2019 |
| Data da Vigência | 27/10/2024 |
| Número Original Contrato | 55/2019 |
| Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos odontológicos da Edilidade, com fornecimento de peças. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 36.900,00 |
| Valor Pago | R$ 109,911 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 128.361,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 236.280,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 147.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 111.961,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 107.919,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |