Empenho | 45/2023 |
Data Empenho | 13/01/2023 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Outras Máquinas e Equipamentos |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | ERNESTINA COMERCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA |
CPF/CNPJ | 29866908000164 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.333,30 |
Valor Anulado | R$ 2.797,99 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 10.535,30 |
Valor Liquidado | R$ 10.535,30 |
Valor Pago Exercício | R$ 10.535,30 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00063 |
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Contrato | 82/2022 |
Data da Publicação | 01/06/2022 |
Data da Assinatura | 29/05/2022 |
Data da Vigência | 25/05/2024 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate a incêndio da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 32.000,00 |
Valor Pago | R$ 22,243 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 48.224,20 |
Valor Total Empenhado | R$ 69.839,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 32.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 23.745,20 |
Valor Anulado Empenho | R$ 21.615,60 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |