| Empenho | 402/2022 |
| Data Empenho | 10/05/2022 |
| Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
| Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
| Categoria | Despesas de Capital |
| Grupo | Investimentos |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Equipamentos de Processamento de Dados |
| Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
| Item da despesa | Hardware |
| Credor | ZOOM TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | 06105781000165 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 77/2022 |
| Data da Publicação | 20/05/2022 |
| Data da Assinatura | 12/05/2022 |
| Data da Vigência | 12/05/2023 |
| Número Original Contrato | 17/2022 |
| Objeto Contrato Contrato | aquisição de 920 (novecentos e vinte) microcomputadores tipo desktop com garantia e suporte de 48 meses on-site para os equipamentos fornecidos |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Pago | R$ 4,397,600 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.397.600,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |