Empenho | 258/2022 |
Data Empenho | 16/02/2022 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.4.4.90.52 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3011 - Modernização Tecnológica, Desburocratização e Inov |
Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outros Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI |
CPF/CNPJ | 32519346000197 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.549,95 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.549,95 |
Valor Liquidado | R$ 4.549,95 |
Valor Pago Exercício | R$ 4.549,95 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2021/00231 |
Contrato | 25/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 14/02/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de 15 webcams. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 4.549,95 |
Valor Pago | R$ 4,550 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.549,95 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.549,95 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.549,95 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |