Empenho | 122/2022 |
Data Empenho | 17/01/2022 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Telefonia Móvel c/ Pacote de Comunicação de Dados |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | CLARO SA |
CPF/CNPJ | 40432544000147 |
Valor Total Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Anulado | R$ 500,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/01420 ou CMSP-PAD-2022/00014 |
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Contrato | 9/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 30/12/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Empenho estimativao para o exercíco de 2022- serviços telefônicos CLARO
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Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 500,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 500,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |