Empenho | 81/2021 |
Data Empenho | 11/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Sacos para Lixo |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | SAT EMBALAGENS LTDA |
CPF/CNPJ | 04078215000186 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.734,10 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.734,10 |
Valor Liquidado | R$ 2.734,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.734,10 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00129 |
Contrato | 71/2020 |
Data da Publicação | 26/08/2020 |
Data da Assinatura | 24/08/2020 |
Data da Vigência | 24/08/2021 |
Número Original Contrato | 10/2020 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual fornecimento de sacos plásticos de lixo. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 40.000,00 |
Valor Pago | R$ 15,893 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 15.892,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 40.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 15.892,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 24.107,50 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |