Empenho | 79/2021 |
Data Empenho | 11/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Telefonia Fixa |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | CLARO SA |
CPF/CNPJ | 40432544000147 |
Valor Total Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Anulado | R$ 500,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/01001 |
Contrato | 8/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 27/12/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | empenho estimativo 2021. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 500,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |