Empenho | 477/2021 |
Data Empenho | 26/10/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.33 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 33 - Passagens para o País |
Subelemento | - Passagens e Despesas com Locomoção |
Item da despesa | - Passagens Aéreas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | AGENCIA AEROTUR LTDA |
CPF/CNPJ | 08030124000121 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.608,66 |
Valor Anulado | R$ 16,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.591,76 |
Valor Liquidado | R$ 2.591,76 |
Valor Pago Exercício | R$ 2.591,76 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2022/00021 ou CMSP-PAD-2021/00220 ou CMSP-PAD-2021/00002 |
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Contrato | 111/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 14/05/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Passagem em nome do Senhor Raul Wagner dos Reis Velloso, para os trechos Brasília /São Paulo/Brasília, convidado para participar da 2ª Reunião Ordinária da Comissão especial de estudos - Lei Orgânica 7/2021, a ser realizada no dia 28/10/2021 nesta Edilidade, conforme autorização de SGA nesta data. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 2.608,66 |
Valor Pago | R$ 2,592 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 2.591,76 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.608,66 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.591,76 |
Valor Anulado Empenho | R$ 16,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |