Empenho | 166/2021 |
Data Empenho | 19/01/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.92 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 92 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Subelemento | - Despesas de Exercícios Anteriores |
Item da despesa | - Serviços Técnicos Profissionais de TIC |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO |
CPF/CNPJ | 43076702000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 32.153,40 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 32.153,40 |
Valor Liquidado | R$ 32.153,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 32.153,40 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2020/00281 |
Contrato | 78/2020 |
Data da Publicação | 25/09/2020 |
Data da Assinatura | 02/09/2020 |
Data da Vigência | 02/12/2022 |
Número Original Contrato | 15/2020 |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 302.544,00 |
Valor Pago | R$ 431,916 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 431.916,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 818.000,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 424.191,00 |
Valor Liquidado | R$ 431.916,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 386.084,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |