Empenho | 519/2020 |
Data Empenho | 04/11/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material e Utensílio de Copa e Cozinha |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | EFC COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | 23784414000154 |
Valor Total Empenhado | R$ 849,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 849,60 |
Valor Liquidado | R$ 849,60 |
Valor Pago Exercício | R$ 849,60 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00111 |
Contrato | 208/2019 |
Data da Publicação | 13/12/2019 |
Data da Assinatura | 28/11/2019 |
Data da Vigência | 27/11/2021 |
Número Original Contrato | 26/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de itens de cozinha e limpeza. Processo nº 293/2019 TID 18227607. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 849,60 |
Valor Pago | R$ 850 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 849,60 |
Valor Total Empenhado | R$ 849,60 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 849,60 |
Valor Liquidado | R$ 849,60 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |