Empenho | 603/2019 |
Data Empenho | 07/11/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Produtos para Toucador e Higiene Pessoal |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS |
CPF/CNPJ | 29423338000138 |
Valor Total Empenhado | R$ 748,83 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 748,83 |
Valor Liquidado | R$ 748,83 |
Valor Pago Exercício | R$ 748,83 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 43/2019 |
Data da Publicação | 25/03/2019 |
Data da Assinatura | 21/03/2019 |
Data da Vigência | 20/03/2020 |
Número Original Contrato | 12/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento de sabonete líquido. Processo nº 1098/2018. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 3.328,00 |
Valor Pago | R$ 4,160 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 4.160,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.160,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 832,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.160,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |