Empenho | 586/2019 |
Data Empenho | 31/10/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3011 - Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | 2818 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material de Processamento de Dados |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Toner e Cartuchos de Tinta |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
CPF/CNPJ | 18364837000185 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.969,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.969,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.969,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 14.969,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2019/00903 |
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Contrato | 175/2019 |
Data da Publicação | 25/10/2019 |
Data da Assinatura | 20/10/2019 |
Data da Vigência | 19/10/2021 |
Número Original Contrato | ARP 15/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para eventual aquisição de suprimentos para impressora. Processo nº 64/2019 TID 18100010. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 33.397,00 |
Valor Pago | R$ 34,421 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 34.420,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 34.420,80 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 33.397,00 |
Valor Liquidado | R$ 34.420,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |