Empenho | 363/2019 |
Data Empenho | 02/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.40 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 40 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de |
Subelemento | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Telefonia Fixa c/ Pacote de Comunicação de Dados |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 182.028,00 |
Valor Anulado | R$ 127.983,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 54.045,40 |
Valor Liquidado | R$ 45.665,40 |
Valor Pago Exercício | R$ 45.665,40 |
Valor Pago Restos | R$ 8.379,96 |
Número do Processo | |
|
Contrato | 40/2017 |
Data da Publicação | 18/07/2017 |
Data da Assinatura | 22/06/2017 |
Data da Vigência | 21/09/2022 |
Número Original Contrato | 40/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Telefonia fixa . Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 23/06/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1852/16 e TID: 158889171196/2017 e TID: 16739328 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 453.795,00 |
Valor Pago | R$ 288,673 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 288.673,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.612.690,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 1.378.310,00 |
Valor Liquidado | R$ 288.673,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 2.324.020,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |