| Empenho | 543/2018 |
| Data Empenho | 26/06/2018 |
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | Despesas Correntes |
| Grupo | Outras Despesas Correntes |
| Modalidade | Aplicações Diretas |
| Elemento | Serviços Técnicos Profissionais |
| Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Item da despesa | Serviços Técnicos Profissionais - CMSP |
| Credor | VMO TURISMO LTDA |
| CPF/CNPJ | 13520672000170 |
| Valor Total Empenhado | R$ 38.000,00 |
| Valor Anulado | R$ 15.466,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 22.534,00 |
| Valor Liquidado | R$ 19.076,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 9.804,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 12.730,00 |
| Número do Processo | |
| Contrato | 74/2017 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 17/12/2018 |
| Número Original Contrato | ARP 32/2017 |
| Objeto Contrato Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - CCI { PA 0/2017 TID 17164543 } |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
| Valor Principal | R$ 836.000,00 |
| Valor Pago | R$ 68,324 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 68.324,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 85.500,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 68.324,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 17.176,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |