Empenho | 543/2018 |
Data Empenho | 26/06/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Serviços Técnicos Profissionais |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Serviços Técnicos Profissionais - CMSP |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | VMO TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | 13520672000170 |
Valor Total Empenhado | R$ 38.000,00 |
Valor Anulado | R$ 15.466,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 22.534,00 |
Valor Liquidado | R$ 19.076,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 9.804,00 |
Valor Pago Restos | R$ 12.730,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 74/2017 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 17/12/2018 |
Número Original Contrato | ARP 32/2017 |
Objeto Contrato Contrato | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - CCI { PA 0/2017 TID 17164543 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 836.000,00 |
Valor Pago | R$ 68,324 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 68.324,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 85.500,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 68.324,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 17.176,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |