Empenho | 2/2018 |
Data Empenho | 18/01/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | 76 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | 10 - Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3014 - Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | 2008 - Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | 4 - Despesas de Capital |
Grupo | 4 - Investimentos |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 52 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Subelemento | - Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | - Outras Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | FERRINI COMERCIO CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | 13642211000170 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.010,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.010,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.010,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.010,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 2/2018 |
Data da Publicação | 17/02/2017 |
Data da Assinatura | 16/02/2017 |
Data da Vigência | 15/02/2019 |
Número Original Contrato | ATA RP 05/2017 |
Objeto Contrato Contrato | ATA RP 05/2017 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA E MESA. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 5.010,00 |
Valor Pago | R$ 16,270 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 16.269,60 |
Valor Total Empenhado | R$ 16.269,60 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 24.299,00 |
Valor Liquidado | R$ 16.269,60 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |