Empenho | 156/2018 |
Data Empenho | 22/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 126 - Tecnologia da Informação |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2171 - Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Outros Serviços de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA |
CPF/CNPJ | 11860676000171 |
Valor Total Empenhado | R$ 66.498,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 66.498,00 |
Valor Liquidado | R$ 49.873,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 49.873,50 |
Valor Pago Restos | R$ 16.624,50 |
Número do Processo | |
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Contrato | 14/2017 |
Data da Publicação | 27/03/2017 |
Data da Assinatura | 23/03/2017 |
Data da Vigência | 23/06/2022 |
Número Original Contrato | 14/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Acesso a internet através de link { TC PA CONTR 1212/16 TID PA CONTR 15415592 PA PAGTO 749/17 TID PA PAGTO 16297772 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 199.494,00 |
Valor Pago | R$ 237,988 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 237.988,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 269.665,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 54.010,30 |
Valor Liquidado | R$ 237.988,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 31.677,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |