Empenho | 115/2018 |
Data Empenho | 17/01/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 39 - Fornecimento de Alimentação |
Subelemento | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | - Refeições Prontas |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MD EVENTOS VIAGENS E TURISMO EIRELI |
CPF/CNPJ | 22969353000137 |
Valor Total Empenhado | R$ 7.561,97 |
Valor Anulado | R$ 7.561,97 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 54/2017 |
Data da Publicação | 17/08/2017 |
Data da Assinatura | 13/08/2017 |
Data da Vigência | 13/08/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Fornecimento lanches após 15hs Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 54/17-1ºTA correspondente ao período de 14/08/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 487/16 e TID: 14952738. Pagamento: 1306/2017 e TID: 16853341 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 499.572,00 |
Valor Pago | R$ 35,088 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 35.088,40 |
Valor Total Empenhado | R$ 433.172,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 78.524,90 |
Valor Liquidado | R$ 35.088,40 |
Valor Anulado Empenho | R$ 398.084,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |