Empenho | 887/2017 |
Data Empenho | 14/12/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 30 - Material para Manutenção de Bens Móveis |
Subelemento | - Material de Consumo |
Item da despesa | - Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | MF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ | 20853918000190 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.755,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.755,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 1.755,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 990887/2017 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 14/12/2017 |
Data da Vigência | 14/12/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | AQUISIÇÃO DE LAMINADOS DECORATIVOS, PEÇAS PARA MOBILIÁRIO E TÁBUAS DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO. { PA 1164/2017 TID 16.697.826 } |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.755,00 |
Valor Pago | R$ 1,755 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.755,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.755,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.755,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |