Empenho | 200/2017 |
Data Empenho | 12/01/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.37 |
Órgao | 9 - Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | 10 - Câmara Municipal de São Paulo |
Função | 1 - Legislativa |
Subfunção | 31 - Ação Legislativa |
Programa | 3024 - Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | 2100 - Administração da Unidade |
Categoria | 3 - Despesas Correntes |
Grupo | 3 - Outras Despesas Correntes |
Modalidade | 90 - Aplicações Diretas |
Elemento | 37 - Outras Locações de Mão de Obra |
Subelemento | - Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - 0 |
Credor | BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ | 06979858000126 |
Valor Total Empenhado | R$ 296.650,00 |
Valor Anulado | R$ 34.000,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 262.650,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 25.500,00 |
Número do Processo | |
Contrato | 1/2017 |
Data da Publicação | 24/01/2017 |
Data da Assinatura | 16/01/2017 |
Data da Vigência | 16/04/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Prestação de serviços de ascensorista. { TC PA CONTR 1131/14 TID PA CONTR 12914179 PA PAGTO 86/17 TID PA PAGTO 16042137 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 306.000,00 |
Valor Pago | R$ 352,750 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 352.750,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 386.750,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 76.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 352.750,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 34.000,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |