| Empenho | 71/2026 |
| Data Empenho | 16/01/2026 |
| Dotação | 9.10.1.126.4001.2171.3.3.90.40 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Tecnologia da Informação |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Serviços de Suporte de Infraestrutura de TIC |
| Credor | D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME |
| CPF/CNPJ | 13347993000114 |
| Valor Total Empenhado | R$ 11.426,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 11.426,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.910,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 3.940,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00196 |
| Contrato | 130/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | 25/06/2025 |
| Data da Vigência | 25/06/2026 |
| Número Original Contrato | 25/2025 |
| Objeto Contrato Contrato | contratação de serviços de Manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA dos equipamentos de Vídeo Wall, incluindo peças e partes (inclusive cabeamento HDMI do servidor multimídia até o Vídeo Wall) conforme descrições, condições e quantidades constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
| Valor Principal | R$ 23.640,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 12.214,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 12.214,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |