| Empenho | 366/2026 |
| Data Empenho | 25/03/2026 |
| Dotação | 9.10.1.31.4005.2001.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
| Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Outros Materiais de Consumo |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Mobiliário em Geral |
| Credor | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA |
| CPF/CNPJ | 58833575000175 |
| Valor Total Empenhado | R$ 157.160,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 157.160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00354 |
| Contrato | 28/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 02/02/2027 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Registro de preços para eventual aquisição de persianas, incluindo os serviços de instalação, conforme descrição, quantidades e condições constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital, mediante pedidos formulados pela Unidade Gestora desta Ata. |
| Modalidade | Pregão |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 235.740,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 157.160,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 157.160,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |