| Empenho | 166/2026 |
| Data Empenho | 23/01/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material Odontológico |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Materiais Odontológicos |
| Credor | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC |
| CPF/CNPJ | 28857335000140 |
| Valor Total Empenhado | R$ 531,96 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 531,96 |
| Valor Liquidado | R$ 531,96 |
| Valor Pago Exercício | R$ 531,96 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2026/00520 ou CMSP-PAD-2026/00005 |
| Contrato | 20/2026 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 07/05/2026 |
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | PAD 0005/2026 - Aquisição de materiais e insumos - 367/2025 / SMS.G - Item: 2 - TIRA, LIXA, P/ ACABAMENTO DE RESINA - 447/2024 / SMS.G - Item: 1 - TIRA, ACO, 4 MM, 12 UNIDADES |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 531,96 |
| Valor Pago | R$ 532 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 531,96 |
| Valor Total Empenhado | R$ 531,96 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 531,96 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |