| Empenho | 154/2026 |
| Data Empenho | 22/01/2026 |
| Dotação | 9.10.1.122.4001.2100.3.3.90.30 |
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | Suporte Administrativo |
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Gêneros de Alimentação |
| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Gêneros Alimentícios |
| Credor | EDER DE SOUZA CABRAL COMERCIO E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | 57302873000176 |
| Valor Total Empenhado | R$ 3.075,00 |
| Valor Anulado | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 3.075,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.275,00 |
| Valor Pago Exercício | R$ 1.275,00 |
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00239 |
| Contrato | 114/2025 |
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | |
| Número Original Contrato | 22/2025 |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição com entrega parcelada de margarina vegetal, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital. |
| Modalidade | Dispensa de Licitação |
| Tipo Contratação | Termo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente |
| Valor Principal | R$ 5.625,00 |
| Valor Pago | R$ 0 |
| Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
| Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
| Valor Reajustes | R$ 0,00 |
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
| Valor Anulação | R$ 0,00 |