| Empenho | 759/2025 | 
| Data Empenho | 30/10/2025 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material para Utilização em Gráfica | 
| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Materiais para Utilização em Gráfica | 
| Credor | BF SHOP LTDA | 
| CPF/CNPJ | 58491452000101 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 712,40 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 712,40 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00405 | 
| Contrato | 240/2025 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 17/10/2026 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Porta-Livros e Porta-Etiquetas | 
| Modalidade | Dispensa de Licitação | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 712,40 | 
| Valor Pago | R$ 0 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 712,40 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 712,40 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |