| Empenho | 749/2025 | 
| Data Empenho | 28/10/2025 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | Legislativa | 
| Subfunção | Ação Legislativa | 
| Programa | Suporte Administrativo | 
| Projeto/Atividade | Administração da Unidade | 
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 
| Subelemento | |
| Item da despesa | Diversos Materiais e Utensílios de Copa e Cozinha | 
| Credor | APOLO SERVICOS GRAFICOS LTDA | 
| CPF/CNPJ | 12339563000198 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 5.300,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.300,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00559 | 
| Contrato | 237/2025 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 21/10/2026 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Ata de Registro de Preços nº 016/SEGES-COBES/2025 - Aquisição de copos descartáveis de papel para consumo de água e café com capacidade volumétrica de 180ml e 100ml | 
| Modalidade | Pregão | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 5.300,00 | 
| Valor Pago | R$ 0 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 5.300,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 5.300,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |