| Empenho | 633/2025 | 
| Data Empenho | 29/08/2025 | 
| Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 | 
| Órgao | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Unidade | Câmara Municipal de São Paulo | 
| Função | |
| Subfunção | |
| Programa | |
| Projeto/Atividade | |
| Categoria | |
| Grupo | |
| Modalidade | |
| Elemento | |
| Subelemento | |
| Item da despesa | |
| Credor | 36134885 JANAINA BRUNINI SIVIERO | 
| CPF/CNPJ | 36134885000169 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 405,00 | 
| Valor Anulado | R$ 0,00 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 405,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Exercício | R$ 0,00 | 
| Valor Pago Restos | R$ 0,00 | 
| Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00249 | 
| Contrato | 183/2025 | 
| Data da Publicação | |
| Data da Assinatura | |
| Data da Vigência | 17/08/2026 | 
| Número Original Contrato | |
| Objeto Contrato Contrato | Edital de Dispensa de Licitação n° 28/2025 -Aquisição de diversos materiais de escritório e expediente. Gestor : SGA 21 | 
| Modalidade | Dispensa de Licitação | 
| Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | 
| Valor Principal | R$ 405,00 | 
| Valor Pago | R$ 0 | 
| Valor Empenhado Líquido | R$ 405,00 | 
| Valor Total Empenhado | R$ 405,00 | 
| Valor Reajustes | R$ 0,00 | 
| Valor Aditamentos | R$ 0,00 | 
| Valor Liquidado | R$ 0,00 | 
| Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 | 
| Valor Anulação | R$ 0,00 |