Empenho | 621/2025 |
Data Empenho | 29/08/2025 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Consumo |
Subelemento | - |
Item da despesa | - |
Fonte de Recursos | - |
Credor | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA |
CPF/CNPJ | 30866576000288 |
Valor Total Empenhado | R$ 556,32 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 556,32 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Número do Processo | CMSP-PAD-2025/00249 |
Contrato | 165/2025 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 17/08/2026 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Edital de Dispensa de Licitação n° 28/2025 -Aquisição de material de escritório e expediente. Gestor : SGA 21 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 556,32 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 0,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |